民用爆破器材生产企业安全检查考核标准.doc

返回 相似 举报
民用爆破器材生产企业安全检查考核标准.doc_第1页
第1页 / 共31页
民用爆破器材生产企业安全检查考核标准.doc_第2页
第2页 / 共31页
民用爆破器材生产企业安全检查考核标准.doc_第3页
第3页 / 共31页
民用爆破器材生产企业安全检查考核标准.doc_第4页
第4页 / 共31页
民用爆破器材生产企业安全检查考核标准.doc_第5页
第5页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述:
WJ 附件四 布 发 国防科学技术工业委员会 200--实施 200--发布 民用爆破器材生产企业安全检查考核标准 工业雷管生产线 WJ 中华人民共和国兵器行业标准 WJ 30 前言 本规范由 提出。 本规范由 归口。 本规范起草单位 。 本规范主要起草人 。 民用爆破器材生产企业安全检查考核标准 工业雷管生产线 1 范围 本标准规定了工业雷管生产企业的危险操作(危险性物质加工、储存)单元的安全防护、安全设施配置、工艺技术及工艺布置、生产过程与作业场所、专用生产设备及设施、人员素质以及现场安全管理措施等方面的安全检查内容。 本标准适用于民用爆破器材行业各级主管部门对爆破器材生产和销售企业组织的安全检查。地方政府各部门也可参照本标准对企业进行安全监管。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50089民用爆破器材工厂设计安全规范 WJ 9048 民用爆破器材安全评价导则 WJ 9049 民用爆破器材企业安全管理规程 中华人民共和国安全生产法 全国人民代表大会常务委员会2002.06.29主席令第70号 安全生产许可证条例 国务院 2004.01.13国务院令第397号 民用爆炸物品安全管理条例 国务院 2004.05.10国务院令第466号 国防科工委关于在民爆行业开展安全大检查的通知 国防科学技术工业委员会民爆器材监督管理局 委爆函[2006]14号 3 工业炸药生产企业生产线安全检查表 3.1起爆药制造生产单元安全检查表 (见表1) 3.2导爆药、延期药、延期元件制造生产单元安全检查表 (见表2) 3.3雷管用炸药加工生产单元安全检查表 (见表3) 3.4火雷管装填生产单元安全检查表 (见表4) 3.5电雷管(含导爆管雷管)装配生产单元安全检查表 (见表5) 3.6火雷管组批、包装生产单元安全检查表 (见表6) 3.7雷管生产中转库安全检查表 (见表7) 3.8电引火元件制造生产单元安全检查表 (见表8) 3.9导爆管生产单元安全检查表 (见表9) 4生产线安全检查的结论及判定 每条生产线按百分制换算,单独判定;生产线安全检查的结论合格与不合格,见表10。对同一产品有两条及以上生产线的企业,应分别对生产线检查判定,取最低合格的生产线的分数计总分。 表10 生产线安全检查得分及结论 得分数 等级 内涵解释 得分≥60分,且否决项的个数在规定范围内的(每个检查表中允许有不超过两个单项否决A1、或不超过一个单元否决A2,不允许有系统否决A3;当同时有一个单项否决A1和一个单元否决A2的也判合格) 合格 对于存在问题可以边生产边整改 得分<60,或者否决项的个数超过规定数量的(每个检查表中如果超过两个单项否决A1、或超过一个单元否决A2、或有一个系统否决A3的;同时有两个单项否决A1和一个单元否决A2或系统否决A1的) 不合格 立即停产整顿 表1 起爆药制造生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 工艺 与布置 B-0~5 符合民爆规范第6条得5分,每有1处轻微不符扣2分,严重不符得0分。 2 防护屏障 A-0~7 加工工房和暂存间等A级工(库)房,防护土堤应符合民爆规范5.4条要求,全部符合要求得7分,有1处无防护土堤或防护面无效,得0分。防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施(包括办公生活设施等)正面相对、高度宽度不足、保护角有缺陷的,每发现1处扣2分。 3 抗爆屏院 A-0~7 符合民爆规范8.4.7条要求得7分,有1处轻微不符合扣2分;有1处严重不符合得0分。 4 抗爆间室 A-0~7 抗爆间室及抗爆门、抗爆传递窗和观察孔符合要求得7分,每有1处严重不符得0分,每有1处轻缺陷扣3分。 5 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告得0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改的,有1处轻微不符扣3分,有1处严重不符为0分。 6 消防设施 A-0~7 1、 有当年当地消防部门检查合格报告得7分,报告中有不合格项目,有1处轻微不符合扣2分,有1条严重不符为0分; 2、无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓等其它消防设施,符合民爆规范得7分,有1条轻微不符合扣2分, 有1条严重不符为0分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 7 防静电设施 A-0~7 干品的起爆药工房入口应设有导电门帘、导电手柄,地面、作业台铺设导静电柔性材料并接地完好;金属设备、导体接地电阻应不大于100欧,人体接地电阻符合要求。符合要求得7分,有1条不符合扣2分。 9 安全连锁装置 A-0~7 抗爆传递壁窗的连锁装置的设计、安装满足安全要求得7分,不符为0分。 10 专用设备完好情况 A-0~7 查反应釜、抽滤器、真空干燥器、真空泵、倒筛药机性能应达到安全要求。符合得7分,有1台不合格扣3分。 11 定员管理 A -0~7 有定员规定且制定合理,固定工作定员在满足生产前提下应尽量少,定员标识醒目。符合要求且严格执行的得7分,标识不醒目、内容不详实的每处扣3分,执行不严格得0分。 12 定量管理 A-0~7 有定量规定制定合理,单个工序或转手间的存量不得超过设计时抗爆间的强度,定量标识醒目且严格执行得7分,无规定得0分,标识不醒目、内容不详实不具体的每处扣3分,现场每有1处超量的扣7分。 13 主要危险工种应知应会情况。 B-0~5 抽查2名操作工,简答本工种操作规程和应急预案方面的应知应会问题。全部合格得5分,有1人不合格扣2分,2人均不合格得0分数。 14 文明生产 B-0~5 工房内外整洁,工装、设备、地面、墙面、及工作台表面无药尘;操作过程轻拿轻放、无大声喧哗。符合得5分,每有1处不符合扣分2分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 15 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计15项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得分 分。本表最后折合分实得分/应得分╳100 备注 注“A”为否决项项目,得分低于3分(含3分)为不合格;有1个以上否决项不合格则判定该单元不合格。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表2 导爆管用药、延期药、延期元件制造生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 防护屏障 A-0~7 导爆药剂加工工房和暂存间等A级工(库)房,防护土堤应符合民爆规范5.4条要求。全部符合要求得7分,有1处无防护土堤或防护面无效,得0分。防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施(包括办公生活设施等)正面相对、高度宽度不足、保护角有缺陷的,每发现1处扣2分。 2 抗爆屏院 A-0~7 符合民爆规范8.4.7条要求得7分,有1处轻微不符合扣2分;有1处严重不符合得0分。 3 抗爆间室 A-0~7 抗爆间室及抗爆门、抗爆传递窗和观察孔符合要求得7分,每有1处严重不符得0分,每有1处轻缺陷扣2分。 4 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改,有1处轻微不符扣3分,有1处严重不符为0分。 5 消防设施 A-0~7 1、有当年当地消防部门检查合格报告的7分,报告中有不合格项目,有1处轻微不符合扣3分,每有1处严重不符为0分; 2、无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓等其它消防设施,符合民爆规范得7分,有1处轻微不符合扣3分,每有1处严重不符为0分。 6 混药、造粒、装药 A-0~7 机械混药、造粒、装药应间隔操作,人工混药、造粒、装药应有可靠防护装置,符合要求得7分,有1处轻微不符合扣2分,有1处严重不符即得0分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 7 防静电设施 A-0~7 延期药剂加工工房入口处应设有导电门帘、导电手柄;地面、作业台铺设导静电柔性材料;金属设备接地电阻应不大于100欧,人体接地电阻符合规定。符合要求得7分,每有1处不符合扣2分。 8 安全连锁装置 A-0~7 机械混药、造粒、装药工序应有连锁装置,满足安全要求得7分,不符合得0分。 9 安全防护装置 A-0~7 采用机械混药应间隔操作;采用球磨机干混时,球应采用木质或橡胶钢芯球,打开出料口时应有安全措施;机械混药、造粒、装药等工序应有安全防护装置。符合要求的得7分,每处不符合扣2分。 10 专用设备完好情况 A-0~7 查混药器、干燥器、筛药机、延期药装药机性能应达到要求。符合得7分,有1台不合格扣2分 11 定员管理 A-0~7 有定员规定且制定合理、定员表标识醒目。符合要求且严格执行的得7分,无规定得0分,定员表标识醒目,每处扣3分。 12 定量管理 A-0~7 有定量规定制定合理,单个工序或转手间的存量不得超过设计时抗爆间的强度,定量标识醒目且严格执行得7分,无规定得0分,标识不醒目、内容不详实不具体的每处扣3分,现场每有1处超量的扣7分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 13 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计13项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得 分。本表最后折合分(实得分/应得分)╳50 分 备注 注“A”为否决项项目,得分低于3分(含3分)为不合格。有1个以上否决项不合格则判定该生产线不合格。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表3 雷管用炸药加工生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 防护屏障 A-0~7 符合民爆规范5.4条要求,全部符合要求得7分,有1处无防护土堤或防护面无效,得0分。防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施(包括办公生活设施等)正面相对、高度宽度不足、保护角有缺陷的,每发现1处扣2分。 2 抗爆间室 A-0~7 抗爆间室及抗爆门、抗爆传递窗和观察孔符合要求得7分,每有1处严重不符得0分,每有1处轻缺陷扣2分。 3 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改,有1项轻微不符扣3分,有1项严重不符为0分。 4 消防设施 A-0~7 1、有当年当地消防部门检查合格报告的7分,报告中有不合格项目,有1处轻微不符合扣3分,有1处严重不符为0分; 2、无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓等其它消防设施,符合民爆规范得7分,有1处轻微不符合扣3分,有1条严重不符为0分。 5 防静电设施 B-0~5 黑索今加工工房入口处应设有导电门帘、导电手柄;地面、作业台铺设导静电柔性材料;金属设备接地电阻应不大于100欧。符合要求得7分,有1条不符合扣2分。 6 安全连锁装置 A-0~7 机械造粒、热风干燥等设备连锁装置的设计、安装满足安全要求得7分,不符合得0分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 7 专用设备完好情况 B-0~5 查混药器、干燥器、筛药机、抽滤器性能应达到要求。符合得7分,有1台不合格扣2分。 8 定员管理 A-0~7 有定员规定且制定合理、定员表标识醒目。工房内固定工作人员不宜超过3人。符合要求且严格执行的得7分,无规定得0分,定员表标识醒目,每处扣2分。 9 定量管理 A-0~7 定量符合规范规定,定量标识醒目且严格执行得7分,无规定得0分,标识不醒目、内容不详实不具体的每处扣2分,现场每有1处超量的扣7分。 10 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计10项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得 分。本表最后折合分(实得分/应得分)╳50 分 备注 注“A”为否决项项目,得分低于3分(含3分)为不合格。有1个否决项不合格则判定该生产线不合格。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表4 火雷管装填生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 抗爆屏院 A-0~7 符合民爆规范8.4.7条要求得7分,有1条严重不符合得0分,每有1处轻缺陷扣3分。 2 抗爆间室 A-0~7 抗爆间室及抗爆门、抗爆传递窗和观察孔符合要求得7分,每有1处严重不符得0分,每有1处轻缺陷扣3分。 3 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改,有1项轻微不符扣3分,有1项严重不符为0分。 4 消防设施 A-0~7 A、有当年属地消防部门检查合格报告的得7分,报告中有1处轻微不符合项扣3分,有1处严重不符项得0分; B、无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓、灭火器等消防设施,符合民爆规范的得7分,有1处轻微不符合的扣3分, 有1处严重不符的得0分。 5 防静电设施 A-0~7 工房入口处应设有导电门帘、导电手柄且接地电阻应不大于100欧,有人体电阻检查仪;地面、作业台铺设导静电柔性材料。有造潮措施,工房内相对湿度不得低于55。符合要求得7分,有1处不符合扣2分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 6 安全连锁装置 A-0~7 一、二次压炸药和压合、退模工序应设连锁装置;起爆药运输与装药工序间应有可靠的安全措施(如声、光联络方式)。符合要求得7分,不符合得0分。 7 安全防护装置 A-0~7 各危险工序应有可靠、牢固的安全防护装置,且防护装置具有可靠的防止殉爆的效能;进入干燥工房的蒸汽管道应设减压、限压装置及接地措施,并有可靠的防烫措施。全部合格得7分,一处不符合扣2分全部符合得7分,有1处不符合得0分。 8 专用设备完好情况 B-0~5 查装药机、油压药机、退模机、编码机及传送带等设备应符合工艺要求。符合得5分;有1台轻微不合格扣2分;有1台严重不合格得0分。 9 机械传送危险品装置 A-0~7 应提供不能发生殉爆的试验依据。符合得7分,无试验依据或依据不能说明问题的为0分。 10 定员管理 A-0~7 有定员规定且制定合理、定员表标识醒目。各工位定员制度的原则为任一工位一旦发生爆炸事故,不应有危及3人以上(不包括3人)生命安全。符合要求且严格执行的得7分,无规定或现场发现超员的得0分,制度不合理或定员表标识醒目,每处扣2分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 11 定量管理 A-0~7 有定量规定且制定得合理。各工位定量制度的原则为外观检验、排模、编码、装盒等手工作业工序,直接暴露(存于防护板、安全洞内的雷管除外)在作业人员面前的雷管数不应大于150发;雷管收集装箱工位的雷管数不宜大于2000发;火雷管组批、包装工位直接暴露在作业人员面前的雷管数不宜大于20000发。转手间存量应满足抗爆设计要求,且不宜存放过夜。有定量规定且制定得合理,定量标识醒目且严格执行得7分,无规定或发现超量的得0分,制度不合理或标识不醒目、内容不详实的每处扣2分。 12 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计13项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得 分,本表最后折合分(实得分/应得分)╳150 分 备注 注“A”为否决项,得分低于3分(含3分)为不合格。有1个否决项不合格则判定该生产单元为不合格。当火雷管与电雷管(导爆管雷管)生产线合建同一栋生产厂房时,有检查专家决定可以合并一起检查计分,并将计分作相应调整。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表5 电雷管(导爆管雷管)装配生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 抗爆屏院 A-0~7 符合民爆规范8.4.7条要求得7分,有1处轻微不符合扣2分,有1处以上(含1处)严重不符合为0分。 2 抗爆装甲 A-0~7 抗爆装甲符合安全要得7分,有1处轻微不符合扣2分,每有1处以上(含1处)严重不符即为0分。 3 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改,有1项轻微不符扣3分,有1项严重不符为0分。 4 消防设施 A-0~7 1、有当年当地消防部门检查合格报告的7分,报告中有不合格项目,有1处轻微不符合扣3分,有1处严重不符为0分; 2、无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓等其它消防设施,符合民爆规范得7分,有1处轻微不符合扣3分, 有1处严重不符为0分。 5 导静电设施 A-0~7 工房入口处应设有导电门帘、导电手柄,有人体电阻检查仪;地面、作业台铺设导静电柔性材料;金属设备接地电阻应不大于100欧。有造潮措施,工房内相对湿度不得低于55。符合要求得7分,有1处不符合扣2分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 6 安全防护装置 A-0~7 卡印、验电、挽把工序应有可靠、固定的安全防护装置,且防护装置具有可靠的防止殉爆的作用,全部符合得7分,有1处不符合得0分。 7 专用设备完好情况 B -0~5 查油压机、卡口机、编码机、空压机等设备性能应符合工艺要求。符合的得5分,有1台不合格扣2分。 8 机械传送危险品装置 A -0~7 应提供不能发生殉爆的试验报告。符合要求得7分,无试验报告或试验报告不能说明问题为0分。 9 定员管理 A-0~7 有定员规定且制定合理、定员表标识醒目。定员确定原则为任一工位一旦发生爆炸事故,不应有危及3人以上(不包括3人)生命安全。符合要求且严格执行的得7分,无规定或现场发现超员的得0分,定员编制不合理或定员表标识醒目,每处扣2分。 10 定量管理 A-0~7 有定量规定且制定得合理。定量确定原则为检查、排模、卡口、导通、打把、装盒等手工作业工序,直接暴露(存于防爆箱、安全洞内的雷管除外)在作业人员面前的雷管数不应大于100发;沾蜡包包或装袋工位直接暴露在作业人员面前的雷管数不应大于500发;雷管装箱工位直接暴露在作业人员面前的雷管数导爆管雷管不应大于2000发,电雷管不应大于6000发;工房内转手间的存量应满足抗爆要求,且不宜存危险品过夜。定量标识醒目且严格执行制度得7分,无规定或规定严重不符合要求或现场发现超量得0分,定量制定稍不合理或标识不醒目、内容不详实不具体的每处扣2分,现场每有1处超量的扣7分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 11 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计11项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得 分。本表最后折合分(实得分/应得分)╳150 分 备注 注“A”为否决项,得分低于3分(含3分)为不合格。有1个以上否决项不合格则判定该生产单元为不合格。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表6 火雷管组批和包装生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 防护屏障 A-0~7 工房和暂存间等A级工(库)房,防护土堤应符合民爆规范5.4条要求,全部符合要求得7分,有1处无防护土堤或防护面无效,得0分。防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施(包括办公生活设施等)正面相对、高度宽度不足、保护角有缺陷的,每发现1处扣2分。 2 抗爆屏院 A-0~7 符合民爆规范8.4.7条要求得7分,有1处严重不符合得0分,每有1处轻缺陷扣2分。 3 抗爆间室及抗爆门 A-0~7 抗爆间室及抗爆门符合要求得7分,每有1处严重不符得0分,每有1处轻缺陷扣2分。 4 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改,有1项轻微不符扣3分,有1项严重不符为0分。 5 消防设施 A-0~7 1、有当年当地消防部门检查合格报告的7分,报告中有不合格项目, 有1处轻微不符合扣2分,有1条严重不符为0分; 2、 无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓等其它消防设施,符合民爆规范得7分,有1处轻微不符合扣2分, 有1处严重不符为0分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 6 导静电设施 A-0~7 工房入口处应设有导电门帘、导电手柄;地面、作业台铺设导静电柔性材料;金属设备接地电阻应不大于100欧。符合要求得7分,有1处不符合扣2分。 7 定员管理 A-0~7 有定员规定且制定合理、定员表标识醒目。符合要求且严格执行的得7分,无规定得0分,定员表标识醒目,每处扣2分。 8 定量管理 A-0~7 有定量规定且制定得合理,符合规范定量要求。定量标识醒目且严格执行得7分,无规定得0分,标识不醒目、内容不详实不具体的每处扣3分,现场每有1处超量的扣7分。 9 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计12项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得 分,本表最后折合分(实得分/应得分)╳50 分 备注 注“A”为否决项,得分低于4为不合格。有1个否决项不合格则判定该生产线不合格。火雷管干燥室内严禁进行组批、包装。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表7 危险品生产区运输及中转库(包括火工药剂及雷管半成品)安全检查表 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 防护屏障 A-0~7 符合民爆规范5.4条要求,全部符合要求得7分,有1处无防护土堤或防护面无效,得0分。防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施(包括办公生活设施等)正面相对、高度宽度不足、保护角有缺陷的,每发现1处扣2分。 2 运输道路 A-0~7 符合民爆规范7.2条要求得7分,有1处不符合“应”的扣2分,有1条不符合“宜”的1分。 3 防静电 设施 A-0~7 工房入口处应设有导电门帘、地面、作业台铺设导静电柔性材料;导静电设施的接地电阻应定期检测。符合要求得7分,有1处不符合扣2分。 4 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改,有1项轻微不符扣3分,有1项严重不符为0分。 5 消防设施 A-0~7 A、有当年当地消防部门检查合格报告的7分,报告中有不合格项目,有1处轻微不符合扣2分,有1条严重不符为0分; B、无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓等其它消防设施,符合民爆规范得7分,有1处轻微不符合扣3分,有1处严重不符为0分。 6 定员管理 A-0~7 有定员规定且制定合理、定员表标识醒目。符合要求且严格执行的得7分,无规定得0分,定员表标识醒目,每处扣3分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 7 定量管理 A-0~7 有定量规定且制定得合理,符合规范定量要求。定量标识醒目且严格执行得7分,无规定得0分,标识不醒目、内容不详实的每处扣3分,现场每有1处超量的扣7分。 8 运输工具 B-0~5 运输车应满足相关技术要求;手推车有防碰撞、防摩擦发火的措施。由现场专家判定合格与否。符合得7分,每有1处轻微不符合扣2分,有严重不符合的为0分。 9 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计9项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得 分。本表最后折合分(实得分/应得分)╳50 分 备注 注“A”为否决项,得分率低于3分(含3分)为不合格。有1个否决项不合格则判定该生产单元不合格。以被检查企业的所有雷管生产中转库为一个检查单元。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表8 电引火元件制造生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 混合引火 A-0~7 引火药中添加敏感药剂的应设置可靠的安全防护装置。防护装置可靠得7分,,无防护措施的为0分,有轻微问题的每处扣3分。 2 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告但有不合格项且未完成整改,有1项轻微不符扣3分,有1项严重不符为0分。 3 安全连锁装置 A-0~7 机械混合添加敏感药剂的引火药应设连锁装置;安全连锁装置的设计、安装符合要求的得7分,不符得0分。 4 防静电设 B-0~5 引燃药剂加工、干燥间工房入口处应设有导电门帘、导电手柄;地面、作业台铺设导静电柔性材料。金属设备接地电阻应不大于100欧。符合要求得5分,有1处不符合扣3分。 5 电引火元烘干、暂存 B-0~5 用电热源加热烘干的,应有可靠的防止发火的措施;干燥室、暂存间物品摆放应有防摩擦碰撞措施。符合要求的得5分,不符的得0分。 6 废药、污水、废物处理 B-0~5 引火药中添加敏感药剂的应有明确的处理方法且严格执行并有记录的得5分,无方法或未处理的得0分,处理不及时或记录不完整的每处扣3分。 7 电引火元件烘干专用设备完好情况 A-0~7 查燥干窑(室、线)、筛药机性能应达到要求。符合得7分,有1处不合格扣2分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 8 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计8项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 分,实得 分。 本表最后折合分(实得分/应得分)╳50 分 备注 注“A”为否决项项目,得分低于3分(含3分)为不合格。有1个否决项不合格则判定该生产单元不合格。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日 表9 导爆管制造生产单元安全检查表 序号 检查内容 类别与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 1 导爆管用药暂存 A-0~7 暂存间应符合规定的安全要求。完全符合得7分,每有1处不符合扣3分。 2 防雷设施 A-0~7 有当年当地气象部门合格检测报告得7分,无检测报告0分,有检测报告,但有不合格项且未完成整改,有1项轻微不符扣3分,有1项严重不符为0分。 3 消防设施 A-0~7 1、有当年当地消防部门检查合格报告的7分,报告中有不合格项目,有1处轻微不符合扣2分,有1处严重不符为0分; 2、无消防部门检查报告时,查供水管网图、贮水量、室内外消防栓等其它消防设施,符合民爆规范得7分,有1处轻微不符合扣2分,有1处严重不符为0分。 4 防静电设施 B-0~5 药剂加工工房入口处应设有导电门帘、导电手柄;地面、作业台铺设导静电柔性材料;金属设备接地电阻应不大于100欧。符合要求得7分,有1处不符合扣2分。 5 盛药盒 B-0~5 使用不易产生静电的柔性材料、盒盖采用扣盖的得7分,采用普通塑料、金属或盒盖为丝扣的为0分。 6 下药缸安全防护 B-0~5 设计安装应满足抗爆要求。满足得7分,无防护装置为0分,有轻微问题每处扣2分。 序号 检查内容 类别 与分值 要求和评分方法 检查记录 得分 7 设备完好情况 B-0~5 注塑机性能应达到要求,注塑机设有防止药粉撒落的措施。符合要求得7分,有1处不合格扣2分。 8 定员管理 B-0~5 有定员规定且制定合理、定员表标识醒目。符合要求且严格执行的得7分,无规定得0分,定员表标识醒目,每处扣2分。 9 定量管理 A-0~7 有定量规定且制定得合理,定量标识醒目且严格执行得7分,无规定得0分,标识不醒目、内容不详实的每处扣3分,现场每有1处超量的扣7分。 10 其他 A 由检查组专家发现的其他严重安全隐患,需要予以否决的,可以作为否决项处理。无严重隐患项时不做统计。 合计 表内检查项目共计10项,检查项目 项,未检查的项目 项,原因见备注。 检查结果合格 项。应得满分 ,实得分。 本表最后折合分(实得分/应得分)╳50 分 备注 注“A”为否决项项目,得分低于3分(含3分)为不合格。有1个否决项不合格则判定该生产单元为不合格。 检查组组长(签字) 检查组成员(签字) 被检查企业负责人(签字) 检查日期 年 月 日
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420