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安 全 检 查 表 (本文档为WORD格式 下载后可以任意修改) 编 制 审 核 批 准 施行日期 万能型空白模板 非常适合安全员做台账使用 稍做修改可用于各行各业 目 录 公司级安全检查表3 车间级安全检查表5 班组级安全日检查表7 电气安全检查表8 电梯安全检查表10 消防安全检查表12 消防设施、器材检查记录表( 年)13 机械设备安全检查表14 职能部门安全检查表16 仓储物流安全检查表17 重大节假日和特殊时期安全检查表18 专项安全检查表19 子公司安全督查表20 公司级安全检查表 组织人 检查时间 年 月 日 检查人员 计划 每年不少于四次检查 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工作环境 厂房内通风、照明情况要求良好;噪声、粉尘有控制措施;现场卫生良好,干净整齐,工位器具定置摆放有序。 查看现场 1 设备管理 认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位;现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好,设备安全防护齐全,运转正常。 查看现场 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 现场提问 2 安全重点场所、部位 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位办公楼、生产车间消防控制系统、设备设施;技术中心化验室、质检室;配电房、发电机房、空压机房、客货电梯、压力容器;事业部生产车间、机修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶叉车、电锅炉。 查看现场 3 消防管理 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好,随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损,并定期维护、保养,有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通,应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目,无污损。 查看现场 4 厂房建筑 各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基础无塌陷,房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好;路面平整,地沟及沟盖板完好无损。 查看现场 5 劳保用品 工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 查看现场 6 三违现象 杜绝违章指挥现象;杜绝违章作业;严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 查看现场 7 电气管理 严格执行各项规程、规范,变、配电室清洁卫生,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变压油位、油温正常,无杂音,无渗漏油现象。各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。防爆电器符合要求。 查看现场及记录 8 化学品 管理 化学品原料有产品说明书和产品标签,储存地点和储存方式符合有关规定。使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施落实到位。 查看现场及记录 9 培训教育 按培训计划实施教育培训,培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。 检查落实 严格监督 员工对培训知识已掌握,达到相应的培训效果。 现场提问 10 施工管理 施工方已具备进厂施工的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠,施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。 查看现场及记录 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由主管安全负责人确认。 安委会 车间级安全检查表 检查部门 检查时间 年 月 日 组织人 检查人员 计划 每月至少检查一次 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司制度检查 2 工作环境 车间或办公室门、窗、门锁、窗销、水管、水龙头完好。各类墙体无开裂、变形现象;装饰层、装饰物、吊顶、吊灯无脱落的可能。 查看现场 车间或办公室内不违规存放易燃易爆品;人员通行通道畅通无障碍物,地面平整不湿滑;杂物碎纸及时清理,不堆积在电源开关附近。 查看现场 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件无异常响声,裸漏的运转部件防护罩齐全可靠,辅机及管线无震动;检查设备的运转状态;设备安全防护齐全,运转正常。特种设备设施定期检查维护、按时检测。 查看现场 设备设施按计划进行维护和保养。 查看记录 4 电气 电器设备的工作状态正常、电机声音无增大、振动无增强,保护接地牢靠,电机及电器元件无火花及异常声音、气味,电流、电压等在指标范围内。变、配电柜门完好。电线、接头无私搭乱接、超负荷使用,无老化破损;线路布置安全合理。 查看现场 5 仪表 检查仪表的工作状态,仪表的指示准确,反应灵敏,在检测有效期内。 查看现场 6 现场作业 工作现场清洁、有序,各类物品分类、分区域按照定置要求摆放整齐;员工劳动防护用品穿戴符合要求,各种安全设施处于正常状态。各种通道畅通无阻。 查看现场 员工无违反劳动纪律、违章作业,管理人员无违章指挥。 查看现场 本车间在进行动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修作业等危险作业时,作业证的申办情况。进行危险作业时,有人现场监督安全。 检查作业许可证 查看现场 7 消防安全 灭火器完好并放在指定位置;消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器、消防箱无遮挡,每月维护、保养,有记录;消防通道畅通,应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目,无污损。 查看现场 车间人员了解本车间的火灾危险性及预防措施,并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 现场提问 8 安全教育 车间对员工进行经常性的安全教育和培训,并有内容和记录;对新员工、转岗和复岗员工车间级安全培训教育有记录。 查看现场和记录 员工应掌握本岗位安全技能。 现场提问 8 安全重点场所、部位 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。检查本车间安全重点场所、部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,及应急预案的合理及可操作性。 查看现场 10 警示标志 本车间警示标志和告知牌完好无损。检维修、施工和危险作业时,现场应设置警戒区域和警示标志。 查看现场 职业卫生 员工了解本岗位职业危害,对预防职业病有充分认识,能熟练使用岗位职业卫生防护用品。 现场提问 11 其他 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照公司的有关规定进行施工。 查看现场 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 安委会 班组级安全日检查表 班组名称 组织人 检查人员 检查日期 年 月 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素进行排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查日期 检查内容 1 安全通道、安全门是否符合要求 2 员工防护用品穿戴是否符合要求 3 工位器具摆放是否做到定置、整齐、安全 4 零件、原材料、料箱、工具摆放是否符合要求 5 作业时是否存在“三违”现象 6 配电箱是否完好,并有专人负责 7 水、电、气、油是否存在跑冒滴漏 8 消防器材是否完好无遮挡,并有专人管理 9 设备安全装置是否完好 10 照明设施是否正常工作和开关、电器是否正常 11 作业区域地面是否有坑凹、积油、积水、杂物 12 是否有公司通报的违章和安全隐患 检查不符合项整改和三违情况记录 备注检查日期按照实际上班日期填写,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门安全员确认。 安委会 电气安全检查表 组织人 检查时间 年 月 日 检查人员 计划 每月至少检查一次 目的 对变配电、电气设备、临时用电管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 电气作业 相关制度、操作规程齐全,并认真执行,有系统模拟图并与实际相符。落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。持证上岗,各项作业都要严格落实安全措施,并将安全责任制落实到人。 检查制度和记录 员工应掌握本岗位安全技能。 现场提问 2 配电室 配电室,密闭、防火、防爆、防雨、防汛、防小动物、防雷符合标准要求;照明设置及线路等规范合理。各类保护装置的完整性、可靠性、接地装置符合标准要求;各种保护接地、接零正确可靠、合格。电气安全用具和灭火器材合格并配备齐全。配电柜防护符合安全要求;直流电源及保护装置定期试验。配电柜安装按标准进行设置和安装。 查看现场 3 电气设备 电气设备运行中的电压、电流、温度指示正常,无违反标准现象。电气设备完好情况包括标识清楚,年度绝缘预防性试验情况,主要设备的绝缘试验报告,缺陷和处理意见档案。电气设备安全附件及防护装置可靠。充油设备油位正常,无漏油;瓷绝缘部位无裂痕放电等;定期检查清扫维护。临时设备、临时线路有明确的安装要求和安全注意事项。 查看现场 4 防护用具 值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作;各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品;绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期耐压试验且有合格记录。 查看现场 5 工作现场 工作现场电源线接线规范,电线合格,设备接地牢靠;配电箱安装规范,有防雨设施,接地,有标示牌;控制柜箱、配电箱内无打火、发热现象,定期维护检查。手持电动工具定期绝缘测试并加装漏电保护器;按一机一开一保护方式接线。施工现场电工有特殊作业操作证。 查看现场 6 电缆沟及电力线路 区域内电缆沟及其他电力设施有平面布置走向图,并定期专人巡检;电缆沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵严,无危及电缆的物质排入及沟上无违章作业及建筑;电缆沟内无杂物,电缆走向警示及标示牌齐全到位。电缆夹层无杂物和易爆易燃物品,沟内有防火隔墙并有标志。 查看现场 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 安委会 电梯安全检查表 组织人 检查时间 年 月 日 检查人员 计划 每月至少检查一次 目的 对特种设备使用和管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 合格标志及 警示标记 有安全检验合格标志,并按规定固定在电梯的显著位置;在检验有效期内;安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。 查看现场 2 安全设施 电梯供电正常,楼层显示器准确;限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整,且灵敏可靠;曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩;曳引机工作正常,制动器运行可靠;PE线连接可靠。 查看现场 3 轿厢 轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿门关闭时无撞击,排气扇运行正常;轿厢内应设有与外界联系的通讯设施、报警系统,完好且有效;轿厢门开启灵敏,防夹人的安全装置完好有效,间隙符合要求。 查看现场 4 机房 1.机房内应通风、屏护良好,且清洁、无杂物;并应配置合适的消防设施、固定照明和电源插座。 2.房门应上锁,通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通,且应有永久性照明。控制柜的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于0.6m0.5m的空间。 3.对额定速度不大于2.5m/s的电梯,机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm;对额定速度大于2.5m/s的电梯,运行中的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能。 4.通向井道的孔洞四周应筑有高50mm以上的台阶。机房中每台电梯应单独装设主电源开关,并有易于识别的标志(应与曳引机和控制柜相对应)。 5.该开关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭。 查看现场 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 安委会 消防安全检查表 组织人 检查时间 年 月 日 检查人员 计划 每月至少检查一次 目的 对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保消防安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 水灭火 系统 消防水泵运转正常;室内外消火栓完好,供水正常;消防水罐水量充足;各种喷头完好;消防设施清洁,无跑、冒、滴、漏。 查看现场 现场消防设施、器材按标准要求配备到位;每月维护、保养,有记录。 查看现场 2 自动报警系统 报警按钮、电话完好正常;层显完好正常;消防中心控制器完好正常;报警系统正常;防、排烟系统完好正常。 查看现场 3 现场管理 安全警示标志齐全、醒目、无损坏。 查看现场 电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘;有漏电、过载保护开关,无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。 安全出口、疏散通道畅通,应急照明完好。 消防中心值班情况正常,记录完整齐全。 4 消防知识 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施,并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 现场提问 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会 消防设施、器材检查记录表( 年) 检查区域 责任人 名称 数量 名称 数量 名称 数量 灭火器 消防栓 疏散指示灯 应急照明灯 报警按钮 火灾显示盘 检查日期 灭火器 消火栓 疏散 指示灯 应急 照明灯 报警 按钮 火灾 显示盘 检查人 备注 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 备注 灭火器1.检查外观是否完好,2.检查压力表是否正常,3.检查标示是否完好; 消防栓1.检查水带是否完好,2.检查水枪是否完好,3.消防栓箱内报警器是否正常; 疏散指示灯检查外观和工作状态是否正常; 应急照明灯检查外观和工作状态是否正常; 报警按钮检查外观和工作状态是否正常; 火灾显示盘检查外观和工作状态是否正常。 以上设施、器材情况正常打“√”,存在问题或故障的打“”,对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要上报公司安委办。 此表由消防设施、器材每月检查人员填写,每年12月31日前上交至公司安委办。 安委会 机械设备安全检查表 检查部门 检查时间 年 月 日 组织人 检查人员 计划 每年至少检查二次 目的 对生产过程中使用的机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 手持电动工具 1.手持电动工具安全防护措施齐全、完好。 2.按照相关用电要求进行接线,保持手持部位绝对绝缘良好,电源部位接漏电保护器。 3.使用时,旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固,不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。 4.电源软线按规定架空,不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上,防止线路腐蚀老化出现漏电。 5.手持电动工具工作部位工作时,严禁朝向他人或自己进行作业,防止飞溅物造成意外伤害。 6.旋转部位旋转时严谨用手触摸或者强制进行停止,防止发生意外。 7.工作时,工作人员穿戴好劳动防护用品。 8.工作人员严格遵守相关操作规程,无违章操作。 查看现场 2 电焊设备 1.电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中,导线端裸露部分在屏护罩内。 2.电焊机一次、二次电气线路绝缘良好,装有独立的专用电源开关。 3.电焊机有可靠的接地、接零装置,外壳接地良好,焊钳绝缘可靠,隔热层完好。 4.电焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。 5.禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 6.电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 7.要有防弧光辐射、通风防尘措施。 8.操作人员持证上岗,无违章操作。 查看现场 3 气焊设备 1.氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标,并有安全标签。 2.氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上,氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。 3.气瓶的防震圈、防火帽齐全,气瓶所用压力表标识清楚、有效。 4.乙炔气瓶装有阻火器;气焊、割矩完好,胶管耐压能力符合要求。 5.不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中;乙炔瓶不能倒放。 6.要有防弧光辐射、通风防尘措施。 7.操作人员持证上岗,无违章操作。 查看现场 4 起重机械及吊具 1.主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。 2.吊钩转动部位灵活、表面光洁,无裂纹、剥裂等缺陷。 3.钢丝绳端固定牢固,钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀等情况。 4.安全装置齐全可靠,电器设施完好。 5.定期检测,维护保养。 6.操作人员持证上岗,严格遵守操作规程,无违章操作。 查看现场 5 车床、砂轮机、切 割机设备 1.安装地点符合相关要求。 2.安全防护装置齐全可靠。 3.操作设备时,佩戴好必要的劳动防护用品。 4.严格遵守相关设备的操作规程,不违章作业。 5.定期对设备进行检查,做好设备的维护保养工作。 查看现场 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 安委会 职能部门安全检查表 检查部门 检查时间 年 月 日 组织人 检查人员 计划 每月至少检查一次 目的 对办公过程中可能存在的隐患、有害危险因素等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工作环境 门、窗、门锁、窗销、水管、水龙头完好。各类墙体无开裂、变形现象;装饰层、装饰物、吊顶、吊灯无脱落的可能。 查看现场 办公室内不违规存放易燃易爆品;人员通行通道畅通无障碍物,地面平整不湿滑;杂物碎纸及时清理,不堆积在电源开关附近。 查看现场 2 电气安全 电器设备的工作状态正常;电器元件无火花及异常声音、气味;电线、接头、接线板无私搭乱接、超负荷使用;无老化破损;线路布置安全合理。室内没有公司禁用的大功率电器。 查看现场 3 消防安全 本部门所在楼道安全警示标志齐全、醒目;安全警示标志无污损;照明充足;消防通道、安全出口畅通。 查看现场 非吸烟区域禁止吸烟,无随意丢弃的未熄灭烟头。 查看现场 部门人员了解本部门的火灾危险性及预防措施,并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 现场提问 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会 仓储物流安全检查表 检查部门 检查时间 年 月 日 组织人 检查人员 计划 每月至少检查一次 目的 对仓储物流工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 库房环境 通风、照明情况要求良好;无漏雨、渗水现象;地面平坦,无积油积水;现场卫生良好,干净整齐,货物摆放有序,不超出定置线,不超高,无倾斜、倒塌等危险堆垛。 查看现场 危险物品集中存放,由专人管理。 查看现场 2 电气设施 仓库内线路布置合理,无乱拉乱接现象;照明灯具符合防爆要求。 查看现场 3 消防安全 灭火器完好并放在指定位置;消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器、消防箱无遮挡,每月维护、保养,有记录;消防通道畅通,应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目,无污损。 查看现场 员工了解仓库的火灾危险性及预防措施,并做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 现场提问 4 作业安全 作业人员按规定穿戴劳动防护用品,不违章作业,了解搬运物品的性能,规范使用液压车和物品托盘。 查看现场 5 叉车 有年度检测记录和安全检验合格标志;按时检查、维护和保养。 查看记录 叉车性能良好、运转平稳、无异响;车架无变形,防护装置齐全、牢固、无损坏;车辆转向系统良好,刹车系统灵敏,有效;升降架属具齐全,完好,货叉安装可靠、牢固。 查看现场 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会 重大节假日和特殊时期安全检查表 名称 检查时间 年 月 日 组织人 检查人员 计划 重大节假日前和特殊时期检查一次 目的 对重大节假日和特殊时期期间安全生产工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 节日工作安排 下发节日放假通知和节日值班表,有节日工作安排和安全工作安排。有特殊时期安全生产工作布置和安排。 查看记录 2 安全重点场所、部位 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。 查看现场 3 工作环境 厂房内通风、照明情况要求良好;噪声、粉尘有控制措施;现场卫生良好,干净整齐,工位器具定置摆放有序。 查看现场 4 设备管理 认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位;现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好,设备安全防护齐全,运转正常。 查看现场 5 消防管理 消防器材、器具配备齐全、完好,随时能够正常使用。消防通道畅通无阻,火灾报警系统运转正常。 查看现场 6 电气管理 严格执行各项规程、规范,防爆电器符合要求。 查看现场 7 厂房建筑 建筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基础无塌陷,防雷、通风、防汛设施完好;路面平整,地沟及沟盖板完好无损。 查看现场 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会 专项安全检查表 专项检查内容 检查时间 年 月 日 组织人 检查人员 计划 按上级文件要求或公司生产情况开展检查 目的 检查生产活动中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 检查不符合项整改记录 备注请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会 子公司安全督查表 被督查子公司名称 督查时间 年 月 日 组织人 督查人员 计划 每年不少于四次督查 目的 对子公司安全生产情况进行督查,督促子公司落实安全生产责任制,消除或控制隐患和危险因素,建立健全安全生产工作档案。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 基础管理 建立、健全安全生产责任制度;设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的安全管理人员;制定安全生产管理制度、安全操作规程和应急求援预案。 查看记录 2 安全台账 定期召开安全会议,定期组织安全检查并有隐患整改台账,其他按照安全生产管理制度应有的工作记录台账。 查看记录 3 培训教育 主要负责人、安全管理人员、相关从业人员应进行安全培训教育,具备相应资格。三级安全教育台账完整。 查看记录 有安全培训计划,并按培训计划实施教育培训,培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。 查看记录 员工对培训知识已掌握,达到相应的培训效果。抽查员工是否掌握本岗位安全技能。 现场提问 4 安全重点场所、部位 安全重点场所、部位安全要求和职责明确,落实专人管理。 查看现场 5 上级文件执行情况 上级单位下发的有关安全生产工作的通知、方案等执行、落实情况。 查看现场 查看记录 督查不符合项整改记录 被督查 单位意见 签 名 年 月 日 备注请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“”并注明详情,整改完成情况由主管安全负责人确认。 安委会
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