标准化责任考核表(下机电.xlsx

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煤矿机电标准化评分表 项目 项目 基本要求标准分值 内容 一 、 设 备 与 指 标 设备证标 1.防爆设备有防爆合格证、及每月检查记录。 42.纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志; 3.机电设备有设备标志牌,填写完善、规范; 设备玩完好机电设备综合完好率不低于903 固定设备大型在用固定设备完好2 小型电器小型电器设备合格率不低于953 机电事故率机电事故率不高于11 设备待修率有待修设备长期存放,不及时维修处理2 设备检修维护设备检修及时,维护到位2 二 、 大 型 设 备 排水系统 1.矿井及采区主排水系统 4 ⑴排水能力满足矿井、采区安全生产需要; ⑵泵房及出口,水泵、管路及配电、控制设备,水仓蓄水 能力符合煤矿安全规程规定; ⑶有可靠的引水装置; ⑷设有水位观测及高、低水位声光报警装置; ⑸电动机保护装置齐全、可靠; ⑹排水设施、水泵联合排水试验、水仓清理等符合煤矿 安全规程规定; ⑺水泵房安设有与矿调度室直通电话; ⑻各种仪表齐全,及时校准; 2.其他排水地点 ⑴排水设备及管路符合规定要求; ⑵设备完好,保护齐全、可靠; ⑶排水能力满足安全生产需要; ⑷使用小型自动排水装置 三 、 供 电 井下供电 1.井下供配电网络 4 ⑴各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开 采的采区泵房供电线路符合煤矿安全规程规定,运行 方式合理; ⑵各级变电所运行管理符合规定; ⑶矿井、采区及采掘工作面等供电地点均有合格的供电系 统设计,符合现场实际; ⑷按规定进行继电保护核算、检查和整定; ⑸井下变电所高压馈电线上安装有选择性接地保护装置; ⑹配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性 以及电缆的热稳定性符合规定; ⑺实行停送电审批和工作票制度; ⑻井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图; ⑼调度室、变电所有停送电记录; ⑽变电所设有与矿调度室直通电话; ⑾变电所设置符合煤矿安全规程规定; ⑿采区变电所应有专人值班或关门加锁并定期巡检; 2.防爆电气设备及小型电器无失爆4 3.采掘工作面供电 3 ⑴配电点设置符合煤矿安全规程规定; ⑵掘进工作面“三专两闭锁”设置齐全、灵敏可靠; ⑶采煤工作面甲烷电闭锁设置齐全、灵敏可靠; 二 、 大 型 设 备 排水系统4 ⑷按要求试验,有试验记录 4.高压供电装备 3 ⑴高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护 ; ⑵向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有有选择 性的动作于跳闸的单相接地保护; ⑶真空高压隔爆开关装设有过电压保护; 5.低压供电装备 3 ⑴采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上有 短路、过负荷和漏电保护; ⑵有检漏或选择性的漏电保护; ⑶按要求试验,有试验记录; 6.变压器及电动机控制设备 3 ⑴40kW及以上电动机使用真空电磁启动器控制; ⑵干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠 ; ⑶低压电动机控制设备有短路、过负荷、单相断线、漏电 闭锁保护及远程控制功能 7.保护接地符合煤矿安全规程和煤矿井下保护接地 装置的安装、检查、测定工作细则的要求 1 8.信号照明系统 1 井下照明和信号的配电装置综合保护功能齐全、可靠、按 要求进行试验 9. 电缆及接线工艺 3 ⑴动力电缆和各种照明、信号、监控监测电缆使用煤矿矿 用电缆; ⑵电缆接头及接线方式和工艺符合要求,无“羊尾巴”“ 鸡爪子”、明接头; ⑶各种电缆按规定敷设(吊挂),合格率不低于95; ⑷各种电气设备接线工艺符合要求 10.井上下防雷电装置符合煤矿安全规程规定2 四 、 基 础 管 理 管理 ⑴有操作规程,岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查 、保护试验、防爆设备入井验收、机电事故统计分析、设 备定期检修以及要害场所管理等制度,变电所有停送电管 理制度; 4 三 、 供 电 井下供电 3 ⑵机房硐室有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制 动)系统图、润滑系统图; ⑶有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事 故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录, 变电所有停送电记录 技术管理 变电所、机房硐室下机电相关各岗位操作规程、措施及保 护试验要求等与实际运行的设备相符 2 4.按规定进行机电事故统计分析、电气试验、防雷设施及 接地电阻等测试 3 五 、 职 工 素 质 及 岗 位 规 范 管理技术人员 1.区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制 度、技术措施 2 作业人员 2.班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制 ;掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无 “三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认 4 六 、 文 明 生 产 设备 1.井下移动电气设备上架,小型电器设置规范、可靠; 3 2.标志牌内容齐全; 3.防爆电气设备和小型防爆电器有防爆入井检查合格证; 4.各种设备表面清洁,无锈蚀 管网 1.各种管路应每100m设置标识,标明管路规格、用途、长 度、载体、流向、管路编号等; 22.管路敷设(吊挂)符合要求,稳固; 3.无锈蚀,无跑、冒、滴、漏 机房卫生 1.机房硐室、机道和电缆沟内外卫生清洁; 32.无积水,无油垢,无杂物; 3.电缆、管路排列整齐 照明机房、硐室以及巷道等照明符合煤矿安全规程要求1 器材工具消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格2 四 、 基 础 管 理 管理4 事 故 隐 患 排 查 治 理 周期范围 2.参加机电分管机电经理的每半月组织相关人员对覆 盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控 效果和事故隐患至少开展1次排查 3 设备岗位作业人员作业过程中随时排查设备运行事故 隐患 2 登记上报 1.建立机电事故隐患排查台账,逐项登记内部排查和 外部检查的事故隐患 2 分级治理 不能立即治理完成的机电事故隐患,明确治理责任责 任人、治理措施、时限,并组织实施 2 1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施 ,并落实到位 2 安全措施 1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施 ,并落实到位 2 2.对治理过程危险性较大的事故隐患(指可能危及治 理人员及接近治理区人员安全,如爆炸、人员坠落、 坠物、冒顶、电击、机械伤人等),应制定现场处置 方案,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识 ;安检员现场监督 3 安 全 风 险 分 级 管 控 管控方案落实 4.在机电作业吊装、搬运超长、超重;停送电、旋转 部位等重大安全风险区域作业的队长、班组长掌握并 落实该区域重大安全风险及相应的管控措施;队长、 班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认 3 持 续 改 进 检查评价 每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总 结,归纳分析问题或隐患产生的根源,制定改进措施 并落实 4 内部考核 每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查 考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效 考核 3 评分方法得分 查现场和台账。1台缺失本项不得 分,一处不符合要求扣1分 3 查现场和资料。每降低1个百分点 扣0.5分 查现场和资料。1台不完好不得分 查现场和资料。每降低1个百分点 扣0.5分 查资料(记录台账)。机电事故率 达不到要求不得分 查现场。设备待修率每增加1台件 扣0.5分(更换后3天没有及时出井 检修) 查现场。设备维护不到位,设备不 完好,故障运行不得分;设备漏检 、漏试验;有跑冒滴漏现象,一处 扣0.2分 查现场和资料。第1项中不符合要 求1处扣1分;第2项中的第⑴~⑶ 项不符合要求1处扣0.5分,第⑷项 不符合要求扣0.1分 查现场和资料。第⑴项1处不符合 要求不得分,第⑵~⑿项不符合要 求1处扣0.5分,其他项不符合要求 1处扣0.1分 查现场。出现1处失爆“煤矿电气 ”大项不得分,发现失爆处罚相关 队组3000元,班组长500元,队组 负责人500元 查现场和资料。第⑴⑶项1处不 符合要求不得分;第⑷项不符合要 求1处扣0.5分 查现场和资料。第1项中不符合要 求1处扣1分;第2项中的第⑴~⑶ 项不符合要求1处扣0.5分,第⑷项 不符合要求扣0.1分 查现场或资料。第⑴⑶项1处不 符合要求扣0.5分;第⑷项不符合 要求1处扣0.1分 查现场和资料。第⑴⑶项1处不 符合要求扣0.5分;第⑷项不符合 要求1处扣0.1分 查现场和资料。甩保护、铜铁保险 、开关前盘带电1处扣1分,其他不 符合要求1处扣0.5分 查现场或资料。不符合要求1处扣 0.5分 查现场或资料。不符合要求1处扣 0.5分 查现场和资料。高瓦斯、突出矿井 井下全范围以及低瓦斯矿井采区石 门以里出现1处动力电缆不符合要 求“煤矿电气”大项不得分,其他 区域发现1处不符合要求扣3分; 36V以上信号电缆不符合要求1处扣 0.5分;本安电缆及电气设备接线 工艺不符合要求1处扣0.2分;电缆 合格率每降低1个百分点扣0.5分 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 查资料。内容不全,缺1种制度( 规程)扣0.5分,制度(规程)执 行不到位1处扣0.5分 查现场和资料。第⑴⑶项1处不 符合要求不得分;第⑷项不符合要 求1处扣0.5分 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 查资料1处不符合要求不得分 查现场和资料。对照岗位职责、管 理制度和技术措施,随机抽考1名 管理或技术人员2个问题,1个问题 回答错误扣0.5分 查现场。发现“三违”不得分,对 照岗位安全生产责任制、操作规程 和安全措施随机抽考2名岗位人员 各1个问题,1人回答错误扣0.5分 ;随机抽查2名特种作业人员或岗 位人员现场实操,不执行岗位责任 制、不规范操作或不进行岗位安全 风险辨识及安全确认1人扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.2分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场。卫生不好或电缆排列不整 齐1处扣0.2分,其他不符合要求1 处扣0.5分 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场。消防器材、绝缘用具欠缺 、失效或无合格证1处扣0.5分 查资料。内容不全,缺1种制度( 规程)扣0.5分,制度(规程)执 行不到位1处扣0.5分 查现场和资料。未组织排查重大 安全风险管控措施落实情况、管 控效果及各类隐患的不得分;组 织人员、范围、周期不符合要求 1项扣1分 查现场和资料。抽查班组隐患台 账,未排查扣1班次0.1分 查资料。未建立台账不得分,登 记不全缺1条扣0.2分 查现场和资料。未按要求组织实 施1处扣0.5分 查现场和资料。隐患治理无措施 或措施不落实1条扣0.5分 查现场和资料。隐患治理无措施 或措施不落实1条扣0.5分 查现场和资料。无处置方案或现 场没有专人指挥不得分,未设置 警示标识扣1分,没有安检员监 督扣1分 查现场。抽考区(队)长、班组 长各1人,1人未掌握本区域重 大安全风险及管控措施扣1分; 未进行确认或确认不符合实际1 处扣1分;发现措施未落实1项 扣2分 查资料。总结缺1次扣4分;未 归纳分析或制定改进措施1次扣 2分;措施1条未落实扣1分 查资料。1次未分解责任或纳入 绩效管理扣3分
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