标准化责任考核表(上机电).xlsx

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资源描述:
煤矿机电标准化评分表 项目 项目 基本要求 内容 一 、 设 备 与 指 标 设备证标 1.防爆设备有防爆合格证、及每月检查记录。 2.纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志; 3.机电设备有设备标志牌,填写完善、规范; 设备完好机电设备综合完好率不低于90 固定设备大型在用固定设备完好 小型电器小型电器设备合格率不低于95 矿灯 在用矿灯完好率100,使用合格的双光源矿灯。完好矿灯 总数应多出常用矿灯人数的10以上 机电事故率机电事故率不高于1 设备待修率有待修设备长期存放 设备检修维护设备检修及时,维护到位 二 、 煤 矿 机 械 主要提升 1.提升系统能力满足矿井安全生产需要; 2.各种安全保护装置符合煤矿安全规程规定; 3.提升装置、连接装置及提升钢丝绳符合煤矿安全规程 规定; 4.制动装置可靠,副井及负力提升的系统使用可靠的电气 制动; 5.斜井提升制动减速度达不到要求时应设二级制动装置; 6.提升系统通信、信号装置完善,主副井绞车房与矿调度 室有直通电话; 7.上、下井口及各水平安设有摄像头,机房有视频监视器 ; 8.地面机房安设有应急照明装置; 9.提升机电控装置,及电动机及主要轴承温度和振动监测 正常使用; 主通风系统 1.主要通风机性能满足矿井通风安全需要; 2.电动机保护齐全、可靠; 3.使用在线监测装置,并且具备通风机轴承、电动机轴承 、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能,具备振动监 测及报警功能完好并使用正常; 4.每月倒机、检查1次; 5.安设有与矿调度室直通电话; 6.机房设有水柱计、电流表、电压表仪表,并定期校准; 7.机房安设应急照明装置; 压风系统 1.供风能力满足矿井安全生产需要; 2.压缩机、储气罐及管路设置符合煤矿安全规程和 特种设备安全法等规定; 3.电动机保护齐全、可靠; 4.压力表、安全阀、释压阀设置齐全有效,定期校准; 5.油质符合规定,有可靠的断油保护; 6.风冷压缩机冷却系统及环境符合规定; 7.温度保护齐全、可靠,定值准确; 8.机房安设有应急照明装置; 供热系统 2.副斜井口加热机组 1电动机及其他各种保护灵敏、可靠; 2按期对设备进行检修并做相关记录 3安全阀、仪器仪表按规定定期检测 4各种阀门灵活可靠 二 、 煤 矿 机 械 主要提升 三 、 煤 矿 电 气 地面供电系统 1.有矿井供电设计及供电系统图,供电能力满足矿井安全 生产需要; 2.矿井供电主变压器运行方式符合规定; 3.主要通风机、压风机以及地面安全监控中心等主要设备 供电符合煤矿安全规程规定; 4.各种保护设置齐全、定值合理、动作灵敏可靠,高压配 出侧装设有选择性的接地保护; 5.变电所有可靠的操作电源; 6.直供电机开关或带有电容器的开关有欠压保护; 7.高压开关柜具有防止误分合断路器、防止带负荷分合隔 离开关、防止带电挂(合)接地线(接地开关)、防止带 接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)、防止误入带 电间隔和通信功能; 8.反送电开关柜加锁且有明显标志; 9.电气工作票、操作票符合电力安全工作规程的要求 ; 10.防雷设施齐全、可靠; 11.供电电压、功率因数、谐波参数符合规定; 12.变电所有应急照明装置; 13.矿井变电所安设有与电力调度及矿调度室直通电话,并 有录音功能 1.井上防雷电装置符合煤矿安全规程规定 四 、 基 础 管 理 管理制度 1.机房、硐室有以下制度、图纸和记录 ⑴有操作规程,岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查 、保护试验、设备定期检修、油脂管理、设备管理以及要 害场所管理等制度,变电所有停送电管理制度; ⑵有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统 图、润滑系统图; ⑶有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事 故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录, 变电所有停送电记录 技术管理 技术性能测试 1.各岗位操作规程、措施及保护试验要求等与实际运行的 设备相符,有机电事故统计分析;专项检查分析记录 2.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉等 按煤矿安全规程检测;检测周期符合煤矿在用安全 设备检测检验目录(第一批)或其他规定要求 3.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要 通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤符合规 定 4.按规定进行断绳试验、电气试验、防雷设施及接地电阻 等测试 五 、 职 工 素 质 及 岗 位 规 范 ( 5 分 ) 管理技术人员 1.区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制 度、技术措施 作业人员 2.班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制 ;掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无 “三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认 六 、 文 明 生 产 设备 1.移动电气设备上架,小型电器设置规范、可靠; 2.标志牌内容齐全; 3.防爆电气设备和小型防爆电器有防爆检查合格证; 4.各种设备表面清洁,无锈蚀 管网 1.管路敷设(吊挂)符合要求,稳固; 2.无锈蚀,无跑、冒、滴、漏 机房卫生 1.机房硐室、机道和电缆沟内外卫生清洁; 2.无积水,无油垢,无杂物; 3.电缆、管路排列整齐 器材 消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格 工具 事 故 隐 患 排 查 治 理 周期范围 2.参加机电分管机电经理的每半月组织相关人员对覆 盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控 效果和事故隐患至少开展1次排查 设备岗位作业人员作业过程中随时排查设备运行事故 隐患 四 、 基 础 管 理 技术管理 技术性能测试 登记上报 1.建立机电事故隐患排查台账,逐项登记内部排查和 外部检查的事故隐患 分级治理 不能立即治理完成的机电事故隐患,明确治理责任责 任人、治理措施、时限,并组织实施 1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施 ,并落实到位 安全措施 1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施 ,并落实到位 2.对治理过程危险性较大的事故隐患(指可能危及治 理人员及接近治理区人员安全,如爆炸、人员坠落、 坠物、冒顶、电击、机械伤人等),应制定现场处置 方案,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识 ;安检员现场监督 安 全 风 险 分 级 管 控 管控方案落实 4.在机电作业吊装、搬运超长、超重;停送电、旋转 部位等重大安全风险区域作业的队长、班组长掌握并 落实该区域重大安全风险及相应的管控措施;队长、 班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认 持 续 改 进 检查评价 每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总 结,归纳分析问题或隐患产生的根源,制定改进措施 并落实 内部考核 每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查 考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效 考核 事 故 隐 患 排 查 治 理 评分方法标准分值得分 查现场和台账。1台缺失本项不得 分,一处不符合要求扣1分 4 查现场和资料。每降低1个百分点 扣0.5分 3 查现场和资料。1台不完好不得分2 查现场和资料。每降低1个百分点 扣0.5分 1.5 查现场和资料。井下发现1盏灭灯 、不合格灯不得分,完好矿灯总数 未满足要求不得分 3 查资料。机电事故率达不到要求不 得分 2 查现场和资料。设备待修率每增加 1台件扣0.5分(更换后3天没有及 时交回) 2 查现场。设备维护不到位,故障运 行不得分;有跑冒滴漏现象,一处 扣0.2分 3 查现场和资料。第1~9项提升人员 绞车1处不符合要求“煤矿机械” 大项不得分,其他绞车不符合要求 1处扣1分,第10、11项不符合要求 1处扣0.5分,其他项不符合要求1 处扣0.1分 8 查现场和资料。第1~6项不符合要 求1处扣1分,第7项不符合要求扣 0.5分,其他项不符合要求1项扣 0.1分 4 查现场和资料。第1~7项不符合要 求1处扣1分,第8项不符合要求1处 扣0.5分,其他项不符合要求1项扣 0.1分 4 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 3 查现场和资料。第1~9项提升人员 绞车1处不符合要求“煤矿机械” 大项不得分,其他绞车不符合要求 1处扣1分,第10、11项不符合要求 1处扣0.5分,其他项不符合要求1 处扣0.1分 8 查现场和资料。第1项1处不符合要 求不得分,第2、3项不符合要求1 项扣3分,第4~10项不符合要求1 处扣1分,第11~13项不符合要求1 处扣0.5分 10 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 1 查现场和资料。内容不全,缺1种 扣0.5分,执行不到位1处扣0.5分 3 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 2 查资料。不符合要求1处扣0.5分2 查资料。不符合要求1处扣0.5分2 查资料。1处不符合要求不得分2 查现场和资料。对照岗位职责、管 理制度和技术措施,随机抽考1名 管理或技术人员2个问题,1个问题 回答错误扣0.5分 1 查现场。发现“三违”不得分,对 照岗位安全生产责任制、操作规程 和安全措施随机抽考2名岗位人员 各1个问题,1人回答错误扣0.5分 ;随机抽查2名特种作业人员或岗 位人员现场实操,不执行岗位责任 制、不规范操作或不进行岗位安全 风险辨识及安全确认1人扣0.5分 4 查现场。不符合要求1处扣0.2分2 查现场。不符合要求1处扣0.5分2 查现场。卫生不好或电缆排列不整 齐1处扣0.2分,其他不符合要求1 处扣0.5分 1.5 查现场。消防器材、绝缘用具欠缺 、失效或无合格证1处扣0.5分 2 查现场和资料。未组织排查重大 安全风险管控措施落实情况、管 控效果及各类隐患的不得分;组 织人员、范围、周期不符合要求 1项扣1分 3 查现场和资料。抽查班组隐患台 账,未排查扣1班次0.1分 2 查资料。未建立台账不得分,登 记不全缺1条扣0.2分 2 查现场和资料。未按要求组织实 施1处扣0.5分 2 查现场和资料。隐患治理无措施 或措施不落实1条扣0.5分 2 查现场和资料。隐患治理无措施 或措施不落实1条扣0.5分 2 查现场和资料。无处置方案或现 场没有专人指挥不得分,未设置 警示标识扣1分,没有安检员监 督扣1分 3 查现场。抽考区(队)长、班组 长各1人,1人未掌握本区域重 大安全风险及管控措施扣1分; 未进行确认或确认不符合实际1 处扣1分;发现措施未落实1项 扣2分 3 查资料。总结缺1次扣4分;未 归纳分析或制定改进措施1次扣 2分;措施1条未落实扣1分 4 查资料。1次未分解责任或纳入 绩效管理扣3分 3
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